Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») за 1 квартал 2016 года составила 11 383 млн рублей, в том числе 11 136 млн рублей (98%) - выручка от реализации услуг по передаче электроэнергии, 84 млн рублей (0,7%) - выручка от производства электроэнергии, 64 млн рублей (0,6%) - выручка от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети.
Общее увеличение выручки на 339 млн рублей (3%) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года обусловлено ростом выручки от реализации услуг по передаче электроэнергии на 1 294 млн рублей (13%) в результате изменения схемы котловых взаиморасчетов в Мурманской области и увеличения потребления электроэнергии промышленных предприятий в регионах. Выручка за услуги по технологическому присоединению к энергосети по сравнению с аналогичным показателем за 1 квартал 2015 года снизилась на 38 млн рублей (37%), выручка от производства электроэнергии увеличилась на 9 млн рублей (11%), выручка от сдачи имущества в аренду увеличилась на 23 млн рублей (69%).
На 31.03.2016 в структуре активов Общества 69% занимают внеоборотные активы, которые на 96% сформированы основными средствами (40 557 млн рублей).
В структуре оборотных активов наибольший удельный вес (89%) приходится на дебиторскую задолженность (16 619 млн рублей). Увеличение данного показателя на 1 304 млн рублей (8,5%) по сравнению с данными на 31.12.2015 связано с неплатежами сбытовых компаний (ОАО «Архангельская сбытовая компания», ОАО «Вологодская сбытовая компания», ОАО «Коми энергосбытовая компания» и др.).
Общая сумма кредитов и займов по состоянию на 31.03.2016 составила 15 147 млн рублей (долгосрочные кредиты и займы - 9 896 млн рублей, краткосрочные - 5 250 млн рублей). По сравнению с данными на конец 2015 года показатель незначительно увеличился (на 0,7% или 102 млн рублей) за счет накопленного купонного дохода по облигационному займу.
Согласно данным бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2016 года ПАО «МРСК Северо-Запада» относится к группе кредитоспособности «А» и является финансово устойчивым.
Структура краткосрочных обязательств распределена следующим образом: кредиторская задолженность – 69% (13 672 млн рублей), кредиты и займы – 26% (5 250 млн рублей), оценочные обязательства – 5% (906 млн рублей). Рост кредиторской задолженности за 1 квартал 2016 года составил 1 301 млн рублей (10%) в основном за счет увеличения авансовых поступлений от покупателей на 1 033 млн рублей, при этом задолженность перед поставщиками и подрядчиками за отчетный период уменьшилась на 152 млн рублей.
Финансовый результат Общества по итогам 1 квартала 2016 года - прибыль в размере 497 млн рублей. EBITDA (прибыль до налогообложения, амортизации, уплаты и получения процентов) составила 2 118 млн рублей, что выше значения 1 квартала 2015 года на 75 млн рублей.